為發(fā)揮內(nèi)部審計基礎(chǔ)性監(jiān)管作用,推動內(nèi)部審計工作協(xié)調(diào)發(fā)展,今年上半年,高明區(qū)審計局從規(guī)范審計業(yè)務(wù)、跟蹤審計環(huán)節(jié)、加強質(zhì)量控制等方面出發(fā),組織開展全過程內(nèi)部審計跟蹤指導(dǎo),實現(xiàn)國家審計與內(nèi)部審計優(yōu)勢互補。
把握制度指引方向,全流程規(guī)范審計業(yè)務(wù)。區(qū)審計局制定印發(fā)了《高明區(qū)審計局2024年內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見》,針對制定審計計劃、規(guī)范審計程序、規(guī)范聘請社會審計機構(gòu)、提升審計整改成效等四方面對內(nèi)部審計機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
擴大聯(lián)點掛鉤范圍,全過程跟蹤重要審計環(huán)節(jié)。根據(jù)工作實際,建立區(qū)審計局和各重點單位內(nèi)部審計雙向聯(lián)系機制,擴大了聯(lián)系單位范圍,更好的幫助解決內(nèi)部審計工作中遇到的困難和問題,并提出加強和改進內(nèi)部審計工作的具體措施。
加強質(zhì)量控制力度,提升內(nèi)審質(zhì)量水平。今年以來,區(qū)審計局督促建立和完善以審計工作程序、業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)、考核以及責(zé)任追究為主體的質(zhì)量控制制度體系,提高內(nèi)部審計成果的質(zhì)量和水平,全面、準(zhǔn)確、完整掌握內(nèi)部審計相關(guān)數(shù)據(jù),嚴(yán)格落實內(nèi)部審計資料備案機制,推動建立國家審計與內(nèi)部審計成果共享機制。